Kpr_BC wersje KP820 Historia zmian w wersjach KP800.00 .. KP801.64c - TECH\HIST800.TXT KP810.01 .. KP810.17a - TECH\HIST810.TXT --- 820.00 - 29.01.2001 --------------------------------------------------- NOWA WERSJA PROGRAMU : Program wykonywalny ma teraz nazwę KPR_2001.EXE, czyli wracamy do starych dobrych tradycji, rocznych nazw programów. Są one nadal "wieloletnie" tj. umożliwiają przejście na następny rok księgowy. Jednakże ilość zmian od 1999 roku (wejście KPR_BC.EXE) jest już tak duża, że utrzymywanie kompatybilności w dół jest zbyt skomplikowane. Kod rejestracyjny programu w kluczu ustalam na: KP82A - dla abonamentowej opłaty za zmiany w całym roku księgowym 2001 KP820 - dla kroczących zmian, pierwsza wersja na ten rok. Kolejne płatne aktualizacje (nie dotyczące abonamentowców) będą miały oznaczenia KP821, KP822 itd. I tak będzie można zdecydować, czy krokowo wykupywać kolejne zmiany (np. deklaracji) czy załatwić to abonamentem. --- KP820.00 ------------------------------------------------- 05.02.2001 --- Dodano : 1.Dodano/uzupełniono sterowniki NBANK.ARK - tekstowy obraz nowego wzoru przelewów bankowych drukowanych jako cztery odcinki NBANK_2.ARK - jw ale dwa odcinki NBANK.XY - wdrukowanie w jeden NBANK_4.XY - wdrukowanie w 4-odcinkowy wzór 234/KB SA A3/Laser NBDW.ARK - jw - wpłata gotówki jako cztery odcinki NBANK_2.ARK - jw ale dwa odcinki NBDW.XY - wdrukowanie w jeden NBDW_4.XY - wdrukowanie w 4-odcinkowy wzór 234/KB SA A3/Laser MIP.XY - wdrukowanie w 2x2-odcinkowy przelew "Michalczyk&Prokop" dwa eliksiry i dwa potwierdzenia MIPZUS.XY - wdrukowanie w 2-odcinkowy przelew "Michalczyk & Prokop" 2.Nowy PIT-4(11) grupujący umowy zlecenia do pola 66. Rozbudowano też obsługę pól "Źródła przychodu" od 2 do 8. 3.Nowy PIT-5(10) z nowymi załącznikami PIT-5/A(6),PIT-5/B(5),PIT-5/X(2) Rozbudowano w nim opcję odliczania strat z działalności gospodarczej, automatycznego pobierania danych z PKPiR do dowolnego źródła przychodu, automatyzację wypełniania deklaracji odnośnie stref specjalnych, uwzględnienie starty prawa do ulg inwestycyjnych etc... Proszę sobie poczytać kontekstowe pomoce w picie pod F1 Uwaga : dane podatnika i firm z poprzedniego PIT-5(9) pobierze i utworzy hurtem nowe PIT-5(10) konwerter K810-820.EXE podczas instalacji nowszej wersji programu. 4.Wystawianie przelewów od zobowiązań podatkowych z deklaracji VAT-7,PIT-5,PIT-4 - wywoływanie klawiszem F9. Wprowadzone zostaną dane : kwota do zapłaty, data zapłaty, treść. Należy jedynie z bazy pobrać właściwy urząd skarbowy i ewentualnie skorygować treść. Jeżeli po wydrukowaniu zgramy przelew (F2) to zostanie on dopisany do bazy przelewów i będzie widoczny w /Biuro/Przekazy Pieniężne Zmiany : 1.Przy przechodzeniu do nowego roku podatkowego, domyślnie ustawiony jest sposób zwrotu nadwyżki VAT na "ograniczony wg art 21.4 zwrot na rachunek" (menu VAT / Ustawienia) Proszę sprawdzić jaka opcja jest ustawiona w waszej firmie. 2.Przypominam o "podwyższonej" stawce na ubezpieczenie zdrowotne. W ustawienia pierwotne wprowadzono 7,75% 3.Umowy zlecenia opodatkowane na zasadach ogólnych od roku 2001 : a) Koszty uzyskania wyliczane automatycznie (Ctrl Enter) od przychodu pomniejszonego o składki na ZUS płacone przez zleceniobiorcę. b) usunięto wybór 'Podst.PD NIE POMNIEJSZONA o ZUS' i jest ona teraz domyślnie pomniejszana o składki Niejasności : 1.Od rok u 2001 przy obliczeniu podatku naliczonego VATu od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną należy uwzględnić sprzedaż nie podlegającą podatkowi VAT. I tu problem, mamy jak na razie trzy szkoły 1) sprzedaż wprowadzona tylko do KPR powinna się znaleźć w rejestrze sprzedaży VAT - Zw. Jeżeli ktoś jednak zapomniał tak wprowadzić, może poprawić dekretację w Menu Księgi / Przeglądanie Pełne w każdym dokumencie indywidualnie, ale hurtem łatwiej. Temu służy opcja, zmieniająca dekretację zapisów sprzedaży wprowadzonych tylko do PKPiR z kolumnę 7 a dostępna w menu Księgi / Administracja / Zmiana dekretacji sprzedaży KPR kol7. Dokument zostanie przedekretowany na sprzedaż netto, z wartością VAT zwolnioną równą sumie kolumn księgi i dodatkowo zostanie zaznaczony w polu GrupaR(÷) 2) nie robimy NIC i czekamy na algorytmy księgowe w nowej deklaracji 3) sumę z rejestrów VAT przemnażamy przez wskaźnik sprzedaży nie związanej z VAT do sprzedaży całkowitej i ta wartość wprowadzamy do deklaracji VAT-7, wbrew przepisom deklaracja VAT-7 która jest odwzorowaniem rejestrów zakupu Co robić ?, sznur, przeręble, narkotyki - jak na razie nie widzę innego rozwiązania tych ustawowych dyrdymałów. 2.Mamy sumowanie umów zleceń na PIT-4 i fajnie ale ... w pozycji 68. jest łączna kwota potrąconego podatku za terminowe wpłaty od podatków od wynagrodzeń i umów zleceń. W PIT-8B jest również pozycja 64. o tej samej treści. I co ?, ano to że zaokrąglona kwota odliczenia NIGDY nie będzie się równać sumie zaokrąglonych odliczeń jednostkowych. Poprawki: 1.Przy tworzeniu PIT-4 pamiętało ustawienie grupy wynagrodzeń. ( było tak od wersji 810.14 po dodaniu grupy "Do" ) Teraz usunięto i zawsze PIT-4 tworzony jest dla wszystkich grup. 2.Od wersji 810.17a nie można było poprawnie wysłać danych na WINRN, udawało się to tylko jednokrotnie. 3.Lista płac była drukowana zawsze od wybranej strony do końca, nie zależnie od tego, do jakiej strony ustawiliśmy wydruk. --- 820.01 ------------------------------------------------- 05.02.2001 --- Ups... w 820.00 "uciekł" spod noża kompilacji sterownik PIT4(11).XY Dodano : 1. W PIT-5 dodano bazy składek wywoływane F3 do pól : a) E.1 - ZUS b) J.2 - Ubezpieczenia Zdrowotnego Zmiany : 1.Konwerter K810-820.EXE jeżeli nie znajdzie danych z pit-5 w 2001 szuka danych z 2000 roku. --- 820.02 ------------------------------------------------- 05.02.2001 --- Poprawki : 1.Sterownik wdrukowywania PIT5(10).XY nie działał poprawnie dla igłowych drukarek (tj.pracujących w innym niż PCL języku) 2.Menu użytkownika X820MANU.BAT nie działało w nowo zainstalowanych programach a w aktualizacji wywoływało kolejność z poprzedniego menu. 3.Konwerter danych PIT-5 K810-820.EXE pozostawiał ślad w rekordzie, w postaci "gotowych deklaracji" których nie było i które wysypywały program. --- 820.03 ------------------------------------------------- 13.02.2001 --- Dodano : 1.Pit-4 rozdzielono pole 68. i tak - do pola 68 a) wolny dostęp i wyliczanie przez Ctrl Enter należnego wynagrodzenia dla płatnika ale z wartości pola 67. pomniejszonego o pole 66. - do pola 68 b) brak dostępu gdyż sumuje ono wszystkie odpowiednie pozycje z umów zleceń Poprawki : 1.PIT-5 Jeżeli wybrano w ustawieniu by program automatycznie NIE pobierał danych z KPR przy podliczaniu i zatwierdzaniu - wysypywał się program. Zmiany : 1.Wydruki PIT-5 : a) dział K. i M. jeżeli w przychód=0 i koszty=0 to nie drukowane są żadne pola odpowiedniego działu K czy M. b) dział L. jeżeli nic nie wprowadzono do Rodzaju działalności i NIPa to nie drukowane są żadne pola odpowiedniego działu L. 2.PIT-4 : a) dział C.jeżeli Suma wypłat=0 i należne zaliczki=0 wtedy nie drukowane są pozostałe wartości w odpowiedniego wiersza b) jeżeli nie było umów zleceń aczkolwiek istniał zerowej długości plik podczas co najmniej drugiego podejścia do utworzenia PIT-4 pojawiał się komunikat "Błąd R/W zapytania do UZ", po czym program działał dalej poprawnie. Usunięto ten monit. 3.Jeżeli zaznaczono, że Spisy z natury mają się dopisywać do PKPiR to poprzednio jeżeli ich wartość wynosiła zero program nie dopisywał ich do księgi, teraz w takiej sytuacji zapyta, czy to zrobić 4.ALGORYTM WYLICZANIA zwrotu VAT wg art 21. Różnica polega na tym, iż dotychczas ust 4. był brany pod uwagę tylko u tych u których sprzedaż wg 22% wynosiła zero, a teraz warunkiem jest tylko że występuje inna sprzedaż. Zmieniono też w ustawieniach VAT opcję wyboru na wg ustawy, lub całość na rachunek bankowy, lub całość do przeniesienia. Dla dociekliwych algorytm wyliczenia : RB : zwrot na rachunek bankowy; DPM : do przeniesienia na następny miesiąc VST : VAT naliczony do odliczenia od zakupu środków trwałych ObInnyN18.1 : SUMA sprzedaży-(SP22%+SPzw) == obrót innymi stawkami niż określona w art 18.ust 1 (czyli 22%) Ustalenie w jaki sposób rozliczyć nadwyżkę Vat naliczonego nad należnym: 1) DPM=KN, RB=0, ale 2) jeżeli ObInnyN18.1 <> 0 wtedy RB= KN, DPM=0, ale 3) jeżeli ObInnyN18.1 = 0 wtedy RB= kwota nie wyższa niż VST, DPM=reszta i jednocześnie 4) jeżeli RB dla punktu 2) jest większy niż 22%*ObInnyN18.1 + VST wtedy RB = 22%*ObInnyN18.1 + VST , a reszta DPM i jednocześnie 5) na RB zwracamy zawsze nadwyżkę do wysokości VST 5.DRA a) Zmiana algorytmu wypełniania bloku XI. - jest wypełniany zerami lub liczbami jeżeli BYŁO : poz XI. 02 <> 0 JEST : Jest wypełniony Kod ubezpieczenia b) zmiana wyboru wydruk lub Export KDU klawiszem Shift F8 --- 820.03a ----------------------------------------------- 14.02.2001 --- Poprawka : 1.Po zatwierdzeniu PIT-5 pozostała widoczny jako otwarty. Pozostała procedura oszukująca status zatwierdzenia podczas testowania programu. --- 820.04a ----------------------------------------------- 20.02.2001 --- Zmiany : 1.Po bez owocnej walce z ZUS ustalamy, że wymiar czasu pracy drukuje się zawsze z zerami na wiodącymi tj. 1/2=001/002 2.Zmiany w kolejności edycji Umowy Zlecenia. Ponieważ ZUS ma wpływ na wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przestawiono kolejność pól edycji. Dodano nową grupę przychodów "M"Menedżerowie o domyślnych kosztach uzyskania "0.00" Dodano : 1.Szczególny przypadek w sprzedaży na Eksport 2.Nowy formularz PIT-8B(9) XY i ARK 3.Nowy formularz PIT-11(9) XY i ARK zachowując numeracje pól zgodną z formularzami (7) i (8). Poprawki : 1.Od wersji 03 tej z 13.02. (jak ja nie nawidzę tych trzynastych) wprowadzony nowy parametr wyliczania zwrotu VATu w deklaracji VAT-7 wydłużył "niechcąco" rekord danych przesuwając go o dwa bajty. Objawiało się to "krzaczkami" w ekranie amortyzacji i spisów z natury. Po poprawieniu ich jest ok, ale program był nie kompatybilny z poprzednimi wersjami. Obecna wersja próbuje sama przekodować dane wersji .03 na poprawny standard, jeżeli oczywiście były wprowadzane zmiany. 2.na pełnym formularzu wydruku PIT-5(10) błąd literowy Zamiast K. było J. 3.Odblokowano wystawianie przelewów bankowych dla grupy pracowników. Uwagi : 1.W edycji formularzy PIT-8B i PIT-11 zachowałem stary układ z kolumnami zawierającymi składki ZUS pracownika, składki na ubezpieczenia zdrowotne pobrane i naliczone-by się nie pogubić w różnych źródłach. Nie należy się tym przejmować, ponieważ na wydrukach deklaracji program sumuje je w odpowiednie pola "Pobrane zaliczki" nowego standardu. --- 820.05 ------------------------------------------------ 09.03.2001 --- Zmiany : 1.PIT-5 pozycja F2.46 było : dostępne było do wprowadzania tylko w styczniu jest : udostępniono wpisy w poszczególnych miesiącach 2.PIT-8B - pole kosztów uzyskania zwiększono z +###.## na #####.## 3.PIT-11 - pole kosztów uzyskania zwiększono z +###.## na #####.## - przy zestawianiu, jak i przy odświeżaniu, program daje możliwość wyboru, czy uwzględnić umowy zlecenia jakie były rozliczone przed oraz po okresie zatrudnienia Poprawiono : 1.PIT-8B(9).ARK literówka na drugiej stronie (cyfry) Dodano: 1.Możliwość edycji wysokości ub.wypadkowego na deklaracji DRA 2.Możliwość wyzerowania wszystkich pozycji z opcji Firma/Spisy z natury i Odpisy Amortyzacji jeżeli są tam jeszcze jakieś śmieci nie pozwalające na normalną pracę (pogrobne wersji 820.03). Znanym już mi objawem jest nie uwzględnianie odpisów amortyzacji w podliczaniu czy zamykaniu miesiąca. Obecna wersja już sobie z tym radzi, ale nie zaszkodzi sobie wyzerować. Podrasowanie do Windows 2000 1.Po wielu piwach etc. udało się opanować błąd wyskakiwania programu po "dotknięciu" myszy w trybie pełnoekranowym. Jedynym (jak na razie) ubocznym skutkiem jest pokazywanie się cyfry 60 sekund w zegarze programu. 2.Udało się również zmusić program do wyświetlania w formacie 80x25 linii, ponieważ czasami (nie wiem czemu) wyświetla się w 80x50. --- 820.06 ------------------------------------------------ 18.03.2001 --- Dodano : 1.Nowy formularz PIT-8A(8) .ARK i .XY (bazuje na starych danych) 2.Nowy formularz PIT-2(1) .ARK i .XY (jw) 3.Nowy formularz PIT-12(1) .ARK i .XY (jw) 4.PIT-5 : Dodano opcję (teraz jako domyślną) która w pola podlegające ograniczeniom z działu D, E do G i J.2 wprowadza w momencie wydruku tylko kwoty jakich suma od pierwszego pola do kolejnego nie przekracza ustalonej kwoty. Jest to dość skompilowane więc przykład : Jeżeli w pozycji J.1 51. mamy kwotę 780.00 zł to Wprowadzono Na wydruku będzie J.2 52. 350.00 350.00 53. 458.00 430.00 54. 128.00 0.00 NIE MA TO WPŁYWU na obliczenia podatku, jakie były (i są) właściwe. Zwalnia to wprowadzającego z obowiązku pamiętania jakie były faktycznie odliczenia a jakie można było wprowadzić do deklaracji, dla tych którzy stosowali metodę zmniejszonego wprowadzania, czego ja osobiście nie robiłem. Jak stąd widać nowy druk PIT-5(10) delikatnie mówiąc, opracował ćmok. Poprawki : 1.RNA : Przypadek : Właściciel rozlicza się z pracownikami i jeżeli dane jego do deklaracji DRA kopiujemy przez F5 z poprzedniego miesiąca to wprowadzały się kwoty dni obowiązku pracy z wprowadzonych do "Składowych wynagrodzeń" i przenosiły się RNA xx.D.01 i D.02. Od bieżącej wersji do tych pól w przypadku właściciela, wspólnika i osoby współpracującej wstawione są zera. 2.PIT-4 : Przypadek : Osoba, której wprowadzono kwoty przychody w opcji >wynagrodzenia< a następnie zrezygnowano z nich poprzez wprowadzenie zerowych dat zatrudnienia i zwolnienia, po czym wprowadzono wynagrodzenie w >Umowy Zlecenia<. Osoba ta nie występuje na listach płac, jednak do PIT-4 pobierane jest wprowadzone wcześniej wynagrodzenie, jeżeli występuje w tym miesiącu rozliczenie umowy zlecenia. 3.VAT-7 : 1) Przypadek : wybieramy poprzednią deklarację i jeżeli występuje pozycja w miesiącach Zatwierdzenie "Miesiąc" to w deklaracjach już zatwierdzonych kwota Do zwrotu na rachunek i Do przeniesienia pokazuje zera. Po przejściu do okienka "Ustalenie zobowiązania" i jego opuszczeniu wprowadzają się właściwe kwoty. Nie spanikować, zatwierdzić bieżącą deklarację i wszystko jest OK. Skorygowano w bieżącej wersji. 2) Wyliczanie kwoty do zwrotu na rachunek (22% x sprzedaż wg innych stawek) było - zaokrąglenie do 1.00 zł jest - obcięcie końcówki 3) w sumie pozycji informacyjnej deklaracji VAT-7 21a nie obcinało groszy, co przy wyświetlaniu bez groszy wyglądało jak zaokrąglenie. Zmiany : 1.VAT-7. Obliczanie zwrotu podatku na rachunek bankowy. Jest problem, jeżeli w miesiącu zwroty przewyższają wpływy, i wystąpi sumarycznie sprzedaż UJEMNA to zwrócić na rachunek wypada tylko wartość ujemną, co jest zgodne z matematyką ale niezbyt z logiką ekonomiczną. Jeżeli wystąpi taki warunek tj. łączna wartość 22% sprzedaży wg innych stawek jest ujemna - przyjmuję ZERO. --- 820.07 ----------------------------------------------- 14.04.2001 --- Poprawki : 1.PIT-5. W ustawieniu "wykastrować kwoty" skutecznie wykastrowywało nadprogramowo wszystkie pozycje 31. do 33. NIE miało to wpływu na wyniki obliczeń tylko i wyłącznie na zapis w wydruku deklaracji, po ustawieniu tej opcji. Zmiany : 1.RMUA - zgodnie ze starą partyzancką techniką szybko i po cichu pojawił się "nowy" formularz ZUS-RMUA który nazwałem RMUA(2) by odróżnić od poprzedniej wersji. W przyrodzie rozróżnia się je po kolorach. Nowszy jest jaśniejszy a pojawił się po partyzancku ponieważ : a) ucięto w nim jedną linię Rodzaj świadczenia/przerwy było 8 a jest 7 (co zrobić jeżeli ktoś posiada 8 - nie wiem) b) ucięto dwie pozycje "Wypłaconych składników wynagrodzenia" - to już jest wielkie nieporozumienie, a jak ktoś zgodnie ze starym ma 10 ? c) pojawił się odcinek (odcinany) zawierający dane osoby ubezpieczonej, okres mm/rrrr, i dane kasy chorych, który po odcięciu absolutnie nie zawiera informacji skąd został odcięty - proponuję więc odrywanie według niepowtarzalnego wzoru (tak jak z banknotami w filmach). Dział ten wymaga zmian w programie, stąd też wersja 06a, nowe pola mają numery w zakresie 131 .. 133. 2.Przelewy Bankowe a) nowy plik danych przelewów wg nowego wzoru b) nowy sposób edycji konta bankowego: - dodano LK - liczbę kontrolna jako osobne pole - edycja numeru wg szablonu (szablon można modyfikować, dostępny jest w pliku kpr_bc.ini sekcji [BANK] pozycja SZABLON= gdzie obecna wartość to SZABLON=$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$$$$$ polecam szablon zgodny z normą SZABLON=$$$$ $$$$-$$$$ $$$$ $$$$ $$$$($$$$$$$$$$$$) gdzie część w nawiasach jest niedozwoloną częścią przydługiego rachunku wykorzystywaną jeszcze w okresie przejściowy Gwoli wyjaśnienia. Znormalizowany numer bankowy będzie jednym ciągiem liczb w postaci ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb gdzie cc - Liczba kontrolna - aa. - to Numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku nadawany przez NBP jednostkom organizacyjnym banków, bb. - Numer porządkowy rachunku klienta nadawany zgodnie z regułami ustalonymi w banku. c) Dostępne formularze : PPWG - ARK, wydruk dwóch poleceń - może NIE BYĆ HONOROWANY, XY, wdrukowanie w pojedynczy oryginał PKO BP F111 - XY, wdrukowanie w Michalczyk & Prokop wzór F-111 (dwa małe potwierdzenia i dwa standardowe polecenia A4) F112 - XY, wdrukowanie w Michalczyk & Prokop wzór F-112 (cztery standardowe polecenia w poprzek strony A4) Dla dociekliwych wyciąg z dokumentu (---) ~ "KARTA WDROŻENIA standardu numeru rachunku bankowego" ~ NBP - standard numeru rachunku bankowego stosowany w obrocie krajowym. ~ Krajowy numer rachunku bankowego ma następującą postać: ~ 2n8n16n ~ gdzie: ~ 2n - 2-cyfrowa liczba kontrolna wyliczone wg algorytmu MOD97-10, ~ zgodnie z normą PN-ISO 13616 (w algorytmie uwzględnia się kod kraju PL) ~ 8n - 8-cyfrowy numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku ~ 16n - 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku w banku ~ Uwaga: ~ Jeżeli wewnętrzny system nadawania numerów w banku stosuje numery krótsze ~ niż 16 znaków, to zaleca się dopełnić go znakami 0 (zero) dostawionymi ~ z przodu, tak jak zaleca ECBS w dokumencie IBAN: Standard Implementation ~ Guidelines, SIG 203, version 2.1, August 1999. ~ Np: dla numeru 123456789012, prezentacja w standardzie NRB przyjmie postać: ~ 0000123456789012 jako numer porządkowy rachunku. ~ NRB jest ciągiem o stałej liczbie znaków 26 cyfr. ~ Na dokumentach papierowych przyjmowanych lub wystawianych przez banki w ~ relacjach zewnętrznych numer rachunku bankowego przyjmuje następującą ~ konwencje zapisu: ~ cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb ~ oznacza to, że należy numer rachunku bankowego prezentować w grupach: ~ 2-cyfrowa liczba kontrolna, spacja, następnie 6 grup, każda po 4 znaki ~ oddzielone pojedynczą spacją. ~ Uwaga : ~ Na standardowym dokumencie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej ~ wypełnianym pismem ręcznym spację zastępuje pogrubiona kreska separująca. ~ Postać elektroniczna NRB: ~ ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb ~ --- koniec fragmentu wyciągu --- --- 820.07a ---------------------------------------------- 23.04.2001 --- Kompilacja umożliwiająca pracę na komputerach > 800 MHz --- 820.08 ---------------------------------------------- 21.05.2001 --- Dodano : 1.Wyliczanie należnej opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Dotyczy to wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i korzystają- cych z pojazdów z silnikami spalinowymi. Powinni oni sami wyliczyć ile megagramów paliwa zużywają w odpowiednich silnikach i następnie wyliczyć kwotę opłaty. Jeżeli jest ona niższa od ustawionego minimum to w myśl par 8 urząd może odstąpić od jej pobrania. Więcej informacji w Dz.U 49/1994 poz 196 i stu kolejnych zmianach oraz co najważniejsze w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.12.1997 Dz.U 162 poz 1117, oraz pod F1 z programu. ( temat w programie będzie rozwijany ... ) 2.Procedurę sprawdzającą istnienie wskazanego katalogu, do którego eksportujemy dane w standardzie KDU dla Programu Płatnika. 3.Dodano sterownik listy płac LP005.ARK na którym jest "wszystko" tj. wszystkie składniki wynagrodzeń, potrąceń etc. na kartce A4 Zmiany : 1.Wprowadzono inny model wydruku umowy zlecenia. 2.VAT-7 a) opcjonalnie do ustawienia w Stałych Podatkowych / VAT W przypadku ograniczenia zwrotu na rachunek bankowy, ograniczeniu nie podlega pozycja z VAT-7(6) E.65 tj. "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w tym miesiącu" b) Edycje danych deklaracji - założono kilka bezpieczników, tj - edycja pól E.61 i E.62 możliwa tylko jeżeli E.60 > 0 - suma E.61 i E.62 musi być mniejsza i równa polu E.60 - edycja pola E.65 możliwa, jeżeli pole E.60 = 0 3.PIT-5 algorytm sprawdzania, czy straty nie były większe od dochodów sprawdzał warunek Starta > dochodu. Nie wiadomo czemu czasami przy wprowadzeniu wartości Strata = dochód program meldował o przekroczeniu. Zadałem więc warunek sprawdzania na Strata > dochodu + 0.005 ! Poprawki : 1.ZFA z danych właściciela - wypełniało nazwę skróconą wg starego algorytmu nie uwzględniając wprowadzonej do ZFA wartości do pola nazwa skrócona. 2.Druk RMUA(2).XY - pole VIII.01. i 02. poprawiono współrzędne wydruku. --- 820.09 ---------------------------------------------- 03.08.2001 --- ( Poprawki do wersji x09 - nie ujmowała składek finansowanych przez budżet, algorytm "przepadł" przy przenoszeniu danych w sieci - osoby utrzymujące tylko i wyłącznie rodzinne lub pielęgnacyjne nie były umieszczane na deklaracjach RCA/RNA, ale kwoty były sumowane do deklaracji DRA ) Zmiany : 1.DRA - algorytm wyłapywania błędów dla braku wprowadzenia wymiaru czasu pracy zmieniono z Błędu na Podejrzane, umożliwiające zatwierdzenie deklaracji. Rzecz się tyczy uczniów, którym trzeba wprowadzić właśnie "0" - odblokowanie deklaracji a) odblokowaniu ulega jedynie jeden miesiąc b) nie powoduje usunięcia informacji o numerze DRA i dacie oddania, terminie przesyłania Dodano : 1.W związku z wprowadzeniem obowiązku ... w sprawie ubezpieczeń z tytułów zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego wprowadzam zmiany i dodatki : A.Nowe pozycje danych oraz rozszerzenie interpretacji : 1.Świadczenia i przerwy - nowa interpretacja kodu świadczenia / przerwy polegająca na możliwości wprowadzenia kodu ubezpieczenia odnośnie danego świadczenia/przerwy np. a) 350*1230 oznacza że kod przerwy 350 będzie dotyczył tytułu ubezpieczenia 12.30.X.X gdzie X.X pobrane będą podstawowego kodu ubezpieczenia. b) 350 oznacza że kod przerwy 350 dotyczy podstawowego kodu ubezpieczenia. 2.Rozszerzono w menu pozycji wynagrodzeń "Zasiłki" kolumnę zasiłek wychowawczy o dodatkowe dwie kolumny : kod tytułu ubezpieczenia : kwota/podstawa naliczenia składek Założenia do obliczeń : 1.Kolejność poszukiwania tytułów ubezpieczeń i uzupełniania do RCA/RNA/RZA a) stosunek pracy (0110XX); b) od zasiłku macierzyńskiego (1240XX); c) od zasiłku wychowawczego (1210,1211,1220,1230) d) od umowy zlecenia 2.Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze przypisywane są po pozycji deklaracji RCA/RNA w kolejności a) stosunku pracy b) zasiłku wychowawczego c) zasiłku macierzyńskiego 3.Wysokości składek (procenty) pobierane będą z ustawień w menu wynagrodzeń "%Zus, KCh, FP, FGSP" dla pozycji ubezpieczenie Emerytalne, Rentowe, Zdrowotne 4.Finansowanie w całości przez budżet państwa, nie sumowane do zbiorczej deklaracji DRA 5.Kod przerwy 311 (wprowadzony w opcji menu wynagrodzeń Świadczenia/przer.) jest traktowany specjalnie tj. a) występuje w deklaracji RSA z domyślnym kodem ubezpieczenia (standardowo) b) występuje w deklaracji RCA z kodem ubezpieczenie 1240.XX w której wylicza się o od niego składki na Ubezpieczenia ZUS Emerytalne i Rentowe od zadanej wartości. Uwaga : Nie należy wprowadzać w jednym miesiącu dwóch kodów 311, gdyż tylko pierwszy jest traktowany w ten sposób. Dwie ostatnie cyfry kodu są przepisywane z podstawowego kodu tytułu. 6.Jeżeli w pozycji Wychowawcze kolumna "Kod ubezpieczenia" nie jest pusta to następuje poniższa interpretacja : a) występuje w deklaracji RCA/RNA z wprowadzonym kodem ubezpieczenia z zadeklarowaną podstawą i następuje wyliczenie składek wg kodu tj. 1210 - ZUS.Emer. + ZUS.Rent. 1211 - ZUS.Emer. + ZUS.Rent. + Ub.Zdrowotne 1220,1230 - Ub.Zdrowotne ( inne kody będą sygnalizowane jako błąd ) Uwaga : Trzeba pamiętać by wprowadzić do przerw kod 121 lub 122. Przykłady wypełnienia w KPR zgodne z przykładami ZUS znajdują się w pliku #BIN\TECH\WYCH_MAC.TXT. Odczytać je można i z programu wydając polecenie z opcji System/Menu Użytkownika - Zmiany ZUS 2.Nowy sterownik wdrukowywania "w nowy" oryginał wydruku deklaracji VAT-7 drukowany przez T.Z.G. "Zapolex" Sp.zoo o nazwie VAT7(X)Z.XY --- 820.09a --------------------------------------------- 06.08.2001 --- Dodano : Druk deklaracji ZIUA, tj. wdrukowanie i export do PP Poprawiono : Dane Firmy - konta bankowe : nie zapisywało dwucyfrowej liczby kontrolnej -- 820.09b ----------------------------------------------- 07.08.2001 --- Poprawka : Na niektórych komputerach nie można było odblokować deklaracji DRA. -- 820.09c ----------------------------------------------- 29.08.2001 --- Dodano: 1.Przelewy do ZUS - dodano firmowy numer kontrolny rachunku l.k. Wiąże się to ze zmianami w sterownikach pbzus.ark; pbzus.xy; mipzus.xy. 2.W deklaracji VAT-7 można wymusić by do adresu były wstawiane dane z adresu siedziby a nie jak powinno być: **/ z adresy zamieszkania dla osób fizycznych */ i adresu siedziby dla pozostałych. Od takie "widzimisię" jednego z urzędów skarbowych w Gdyni. Ustawiamy tą opcję w menu VAT / Ustawienia Na deklaracji VAT-7 jako adres wstaw : (ţ) zamieszkania/siedziby wg opisu < domyślnie (ú) adres SIEDZIBY < ustawiamy by wymusić Zmiana : 1. ZUS - tytuł ubezpieczenia 1240 (na RCA/RNA) było : powstawał zawsze, jeżeli występował kod świadczenia/przerwy 311 jest : jw i jednocześnie kwota świadczenia różna od zera. 2. ZUS DRA - Tablica 11 jest zerowana jeżeli było : jest więcej niż jeden ubezpieczony, wspólnik jest : jw i dodatkowo ilość osób na RCA i RNA i RZA > 0 -- 820.09d ----------------------------------------------- 06.09.2001 --- Zmiana : 1.Dotyczy Umów zleceń. Było : jeżeli nie występowały składki ZUS i/lub Zdrowotne osoba nie występowała na RSA/RNA/RZA. Jest : jeżeli zaznaczono opcję Pracownicy / Ustawienia ZUS (x) wprowadzać do załączników wszystkie osoby to zostaną wprowadzone te umowy w których występuje chociaż jedna stawka (wprowadzony procent) ubezpieczeń ZUS czy KCh. Poprawka : (do wersji 09c) trochę przeholowałem - zawsze zerowało Tablicę 11 Obecny algorytm : Tablica 11 jest wypełniana tylko wtedy jeżeli jest jedna osoba, którą rozpatrujemy jako ubezpieczonego i jest ona jednocześnie właścicielem/współwłaścicielem. ============================================================================== ( +++++ 11.09.2001 dzień zamachu terrorystycznego na USA +++++ ) ============================================================================== -- 820.09e ----------------------------------------------- 12.09.2001 --- Poprawka/Zmiana : 1.Dotyczy Umów zleceń. Poprzednie ustawienie (820.09d) wprowadzało zerowe umowy zlecenia tylko do załącznika RZA. Teraz jeżeli wprowadzono procenty ZUS w chociaż jednym z ubezpieczeń społecznych to osoba wystąpi w załączniku RCA/RNA, a jeżeli wprowadzono tylko procent w stawce ub.zdrowotnego to wystąpi w załączniku RZA. Dodano 1.Dotyczy DRA Możliwość wyboru, czy przy tworzeniu druków DRA ma być generowany pełen raport, zawierający informację o wszystkich zatrudnionych, poprawności odczytu danych wynagrodzeń i umów zleceń, czy tylko raport zawierający informację o błędach. Wybór przez ustawienie znacznika w opcji menu Pracownicy/Ustawienia ZUS pozycja "[x] wykonuj pełny raport tworzenia deklaracji DRA" 2.Dotyczy zatwierdzenia wynagrodzeń pracowników. Jeżeli wprowadzono kwoty wynagrodzenia, jakie podlegają opłacie ZUS a nie wprowadzono stawek ubezpieczeń - pojawia się stosowny komunikat. -- 820.09f ----------------------------------------------- 27.09.2001 --- 1.Dodano parametr do pliku KPR_BC.INI w sekcji [ZUS] pozycja DeltaZUSmac=nn umożliwiający przesunięcie miesiąca 6.2001 od którego obowiązują nowe zasady rozliczania zasiłków macierzyńskich i porodowych o nn. I tak jeżeli chcemy by zasada działała od 04.2001 to wprowadzimy DeltaZUSmac=-2 czyli o dwa miesiące wcześniej. 2.PIT-5 Dodano opcję drukowania zer (0,00) zamiast znaku '-' w polach, w których nie występują kwoty. Ustawiamy to globalnie dla wszystkich PITów w menu Firma/Pit-5/Ustawienia 3.RNA Dodano w myśl najnowszych wytycznych ZUSu w Olsztynie opcję nie wypełniania w dziale III.D i IV.D kolumn kod składnika, okres od - do, kwoty wynagrodzenia, pozostawiając liczbę dni przepracowanych i obowiązku pracy, oraz łączną sumę wynagrodzenia. Opcję ustawiamy globalnie dla wszystkich w menu Pracownicy / Ustawienia ZUS -- 820.10 ----------------------------------------------- 05.10.2001 --- Dodano : 1.Pozycję wynagrodzeń "Zaniechanie poboru p.Dochodowego" a w niej : A) W kolumnie "przyznana" a w którą wpisujemy kwotę zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy przyznaną podatnikowi od określonego miesiąca na podstawie decyzji urzędu skarbowego. B) W kolumnie "wykorzystana" wprowadzamy miesięczne kwoty, które odliczyliśmy od zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nie większej niż wysokość należnego podatku dochodowego po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Program nie wprowadza tu wartości automatycznie, gdyż różne są algorytmy wyliczania tej wartości i samej interpretacji zaniechania. Można jednak wprowadzić wyliczoną przez program kwotę (CtrlEnter) w wysokości nie większej niż wynika z dokonanych już obliczeń i wysokości bieżącej zaliczki. Algorytm obliczania zaliczki do przekazania do US : zaliczka wyliczana jest po staremu, kwota wynikająca z wyliczenia do przekazania do urzędu skarbowego pomniejszana jest o kwotę zaniechania. C) Kolumnę "Indywidualna stawka podatku dochodowego". Jeżeli wprowadzimy wartość <> 0 to program będzie naliczał należną zaliczkę uwzględniając tylko i wyłącznie wprowadzony procent. 2.Sprawdzenie nadwymiarowości w deklaracja rozliczeniowych ZUS /?ZUS/ Wiąże się to z tym, iż jedna osoba może pracować u jednego pracodawcy na dwóch etatach, co jest zgodne z prawem !. NIE radzi sobie jednak z tym ZUSowski Program Płatnika (c), tj. nie potrafi zidentyfikować dwóch druków RNA/RCA/RZA dla tej samej osoby. Włączenie tej opcji w programie KPR, spowalnia nieznacznie proces tworzenia deklaracji DRA i załączników, ale łączy wszystkie osoby z tym samym kodem ubezpieczenia i tym samym numerem PESEL w jedno RNA/RCA/RZA poprzez grupowanie po typie dokumentu, sumowanie podstaw, składek oraz listy składników wynagrodzenia dla RNA. Zmiany : 1.Przyspieszono odczytywanie danych wynagrodzeń (zmiana algorytmu) 2.Zapisywanie pliku ze stawkami za emisję zanieczyszczeń: czasami w pliku pojawiał się niewłaściwy rok, lub nie można było zapamiętać wprowadzonych zmian. 3.ZFA. Data powstania obowiązku płacenia składek a wydruk deklaracji i eksport do KDU : Było - jeżeli nie wprowadzono daty, lub wprowadzono datę sprzed dnia 31.12.1998 to ustawiało datę na tym dniu. Jest - to co wprowadzimy, data lub jej brak przesyłane jest na wydruki Gwoli wyjaśnienia : sprawa dotyczy głównie osób na emeryturze prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli zgłaszamy ich na druku ZFA to data powstania obowiązku powinna być pusta, gdyż w innym przypadku ZUS będzie ich ścigał za to że nie zapłacili składek od 01.01.1999 /? ZUS/ 4.DRA dział XI, jeżeli miał być wypełniany kwotami a kwoty równały się 0 to: Było - "drukowane" były pola puste lub 0,00 w zależności od właściwego ustawienia w menu Pracownicy/Ustawienia ZUS Jest - zawsze drukowane są zera /?ZUS/ Poprawki : 1.DRUK ZIUA, w dziale IV drukowały się dane z działu III. -- 820.10a ---------------------------------------------- 05.10.2001 --- Poprawki do algorytmu nadwymiarowości a) sumowanie składek finansowanych przez płatników b) sumowanie dni przepracowanych i obowiązku pracy, było - sumowanie; jest - wybranie największej z dni obowiązku pracy -- 820.10b ---------------------------------------------- 24.10.2001 --- Dodano : 1.Pracownicy: Jeżeli jest ustawione automatyczne otwieranie Notatnika to następuje również automatyczne otwieranie NOTEK przy wejściu do danych pracownika i notek przy wejściu do wynagrodzeń jeżeli znajdują się w nich jakieś informacje. Zmiany : 1.RNA - (od wersji 820.09f) jeżeli wybrano wydruk bez działu D to Było : Suma D = B.15 + C.06 + D.43 Jest : Suma D = B.15 + C.06; nie wypełniane pola D.01, D.02 w myśl najnowszych interpretacji Zakładu Utylizacji Szmalu Poprawiono : 1.Na formularzach PIT-2(1), PIT-12(1) drukowane było drugie imię zamiast pierwszego -- 820.10c ---------------------------------------------- 29.10.2001 --- Dodano : 1.Pracownicy: Jeżeli jest ustawione automatyczne otwieranie Notatnika to następuje również automatyczne otwieranie NOTEK przy wejściu do danych pracownika i notek przy wejściu do wynagrodzeń jeżeli znajdują się w nich jakieś informacje. -- 820.11 ---------------------------------------------- 26.11.2001 --- Dodano : 1.PIT-4(11). Możliwość zrezygnowania z sumowania podatku od umów zleceń (poz 66.) oraz z przypadającej im części wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki (poz.68{a}) Opcję ustawiamy w menu System/Konfiguracja programu. 2.PIT-5(10). Ponieważ konstrukcja PITa uniemożliwia wprowadzenie kwoty do zapłaty, w listopadzie na ekranie pojawi się pozycja (XI=kwota) będąca podwojoną wartością należnej zaliczki listopadowej. 3.Możliwość nadrukowania danych adresowych na kopertę z danych pracownika wg danych wprowadzonych do adresu do korespondencji. 4.Dodano możliwość ustawienia, by w deklaracjach PIT i VAT jeżeli kwota jest równa zero były drukowane '0.00' zamiast ' - '. Ustawiamy w menu SYSTEM/Konfiguracja programu Jednocześnie usunięto ustawienie tej opcji z PIT5/Konfiguracja (820.09f) 5.Rozszerzono możliwość wprowadzenia daty rozlicznia VAT do rejestrów zakup tomarów, materiałów i środków trwałych na prośbę p.Cyszki z Kartuz. 6.Dodano ograniczenie %-centowe odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego w myśl Art 27b ustęp 2 ustawy o Podatku Dochodowych. Ustalamy ją w Rocznych Stałych Podatkowych poz. Ubezpieczenia Zdrowotne Zmiana : 1.Zmieniono algorytm ustawiania numeru strony i pozycji w księdze na następny miesiąc. Operacja ta jest dokonywana tuż przed wydrukiem, a nie po jak było dotychczas. Zdarzały się losowe przypadki nie zapisania wartości, ponieważ w trakcie wydruku księgi wyłączono program, czy wyłączył się komputer, czy system Windows zakończył pracę z programem. 2.Przelewy z DRA pracowników. Nazwa wpłacającego pokrywa się teraz z nazwą skróconą wprowadzoną do deklaracji DRA. Generalnie tak było, ale ... Obecnie wprowadzana jest nazwa skrócona. Jeżeli jednak to komuś nie odpowiada to uruchomić przez CtrlF9.