Kpr_BC wersja rok 2013 -- 930.01a ------------------------------------------------- 16.01.2013 ----- Aktualizacje na 2013 I.KSIĘGA 1.Wprowadzono mechanizm nadzoru i automatycznej obsługi stornowania i re-stornowania niezapłaconych kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 24d ustawy pdof. Więcej na ten temat - w menu użytkownika (plik #bin930\TECH\ZLE_DLUG.TXT) 2.Zestawienia. Dodano nowy rodzaj zestawień, ułatwiający zestawianie dokumentów niezapłaconych na poszczególnym etapie - m.i. niezapłacony, wystornowany, re-stornowany i wiele innych. Ułatwia to obsługę zapłat w myśl ogólnie pojętej ustawy "deregulacyjnej" W utworzonym tak zestawieniu dokumentów z roku bieżącego i opcjonalnie zeszłego roku - można wprowadzać spłaty, rozliczenia. 3.Dopisywanie dokumentu. Przejście enterem przez pole "Opis" włącza zapytanie o rodzaj i termin uregulowania należności. 4.Przeglądanie pełne. Dodano opcję filtra zawężającego dokumenty do niezapłaconych Dodano opisy statusu dokumentu wg ustawy "de-regulacji". F6 - przedstawienie terminów granicznych wg 24d i 89b F7 - dodano spłatę zwykłą lub rozliczającą dla dokumentów wystornowanych w myśl art.24d pdof i art.89 vat. / - filtr wyświetlania 5.Rachunki za usługi biura. Stosownie do zmian wg Dz.U.1428/2012 wprowadzono zmiany w nazewnictwie dokumentów sprzedaży za usługi biura wystawionych po dniu 31.12.2012 II.VAT 1.Nowe deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4). - brak wdrukowania XY - brak wzorców 2.Nowy załącznik do deklaracji vat VAT-ZD(1) - brak wdrukowania XY - brak wzorców 3.Wprowadzono mechanizm nadzoru i automatycznej obsługi stornowania i re-stornowania podatku naliczonego od niezapłaconych dokumentów w myśl art. 89b ustawy vat 4.Wprowadzono mechanizm umożliwiający obsługi stornowania i re-stornowania podatku należnego od niezapłaconych dokumentów z automatycznym generowaniem stosownego załącznika do deklaracji VAT-ZD(1) w myśl art. 89a ustawy vat. 5.VAT -> Ustawienia -> Podatnik VAT Dodano opcję, automatycznie włączającą dobrowolne rozliczanie wg art.89a 6.Sprzedaż Mały Podatnik - metoda kasowa: OstTerPOP - sprzedaż na rzecz czynnych podatników VAT nieokreślony - 180 dni dla pozostałych 7.Zakupy od małego Podatnika - metoda kasowa: OstTerPOP - możliwość spłacania częściowego. III. Zanieczyszczenia 1.Nowe stawki opłat wg MP.2012.766 IV. Pracownicy 1.Wynagrodzenia. Dodano osobną kolumnę 'koszty uzyskania 50%' dla twórców. Odpowiadające temu wynagrodzenie musi posiadać Kod Wynagrodzenia rozpoczynający się od litery A np. 'A1' a wówczas nastąpi odpowiednie grupowanie do deklaracji PIT-11(19) i dalej PIT-40(17) 2.Dodano roczne RMUA do wynagrodzeń i listy umów zlecenia 3.Nowe parametry, wskaźniki limity na rok 2013 -- 930.01b ------------------------------------------------- 17.01.2013 ----- 01.Dodano kilka komunikatów w trakcie spłaty dokumentów POP i źródłowych -- 930.01c ------------------------------------------------- 18.01.2013 ----- 02.Wydruk rejestru Import Usług zaznaczonych jako [x] usługi zaliczane u podatnika do środków trwałych pojawiał się w kolumnie Nabycie Towarów i Usług. 03.Dodano wydruk rocznego RMUA(R) z listy umów zleceń 04.Poprawka do wersji 01b - nagłówek dokumentu we wprowadzaniu i przeglądaniu zawsze pokazywał "F-ra VAT" niezależnie od trybu POP -- 930.01d ------------------------------------------------- 20.01.2013 ----- 05.Dodano obsługę XML deklaracji VAT-7(13), 7K(7) i 7D(4) z załącznikami. 06.Schematy XML "dopasowano" do wymagań formularzy PDF -- 930.01e ------------------------------------------------- 21.01.2013 ----- 07.Dodano ograniczenie uwzględniania dokumentów wg art 89a i 89b wynikające z daty wystawienia dokumentu, - ustawiane w konfiguracji, domyślnie: - koszty 01.01.2011 - przychody 01.04.2012 - nikt nie wie skąd się wzięła ta data, ale dokumenty z datą wystawienia przed 01.04.2012 będą odrzucane przez system e-Deklaracje. 08.Dodano jeszcze jeden opcjonalny warunek do zestawienia "złych długów" - wg rodzaju: wszystkie, koszty lub przychody -- 930.01f ------------------------------------------------- 23.01.2013 ----- 08.POPRAWKA - załączniki XML: ZZ i ZT do VAT-7K(7) - nie tworzyły się. ( odwołanie do pliku Include poprzedniej wersji ) 09.Zmiana algorytmy wyliczania odliczeń od ryczałtu dla ujemnych sum wg stawki raz dla ujemnej łącznej sumy obrotów za okres. 10.Dodano jeszcze dwie pozycje automatu sposobu zapłaty z ekranu wprowadzania nowego dokumentu księgowego. 11.Dodano sortowanie bazy automatów księgowych - CtrlS 12.Poprawki w pozycjach menu przy zmianie firmy z KPR na Ryczałt i odwrotnie. -- 930.01g ------------------------------------------------- 24.01.2013 ----- 13.Rozszerzono możliwość księgowania dokumentów Virtaulnych do Maja włącznie. 14.Do wydruków dokumentów opłat za usługi biura dodano informację o dniu i sposobie zapłaty. -- 930.02 ------------------------------------------------ 03.02.2013 -@-- 15.Poprawka wdrukowania danych w PIT-8C(5) 16.Modyfikacje ekranu rozliczanie "złych długów" - usunięto art.24d dla "ryczałtowców" by nie "mieszać w głowach" - domyślnie ustawiono podgląd listy dokumentów do "stornowania" co ułatwi podgląd dokumentów niezapłaconych do stornowania w bieżącym okresie 17.Wprowadzanie - dodano jeszcze jedną pozycję wyboru sposobu zapłaty 18.Zmiany w określeniu granicznej daty wystawienia faktury na 01.09.2012 w załączniku VAT-ZD(1) wg poprawionej, opublikowanej 01.02.2013 schemy XSD Stosowne zmiany w "Stałych podatkowych" -- 930.02a ------------------------------------------------ 07.02.2013 ---- 19.Edycja dokumentu księgowego: 1) pole sposób zapłaty - Alt Enter - do wyboru z listy 2) data termin_zapłaty nie może być z mniejsza od poprzedniego dnia miesiąca wystawienia dokumentu. 3) dodano możliwość wyłączenia menu sposobu zapłaty 20.Aktualizacja bazy odsetek budżetowych -- 930.02b ------------------------------------------------ 13.02.2013 ---- 21.Do zamykania miesiąca dodano informację o osiągnięciu lub zbliżeniu się do kwoty przychodów wolnej od VAT dla zwolnienia podmiotowego z VAT. 22.Ograniczenie pola Uregulowano_dnia do okresu daty wystawienia dokumentu. 23.Zestawienie niezapłaconych - usunięto drukowanie daty wg art.24d pdof i art.89 vat dla dokumentów których te daty nie dotyczą. 24.Wydruk KP graficznego za usługi biura - data wystawienia była datą wystawienia faktury zamiast datą zapłaty. -- 930.02c ------------------------------------------------ 21.02.2013 ---- 25.Wydruk tekstowy dokumentów niezapłaconych - dodano do wydruku ostatniej strony napis "***koniec listy***" 26.Poprawka wydruków tekstowych rejestru Sprzedaż wg deklaracji VAT SPV-*.* podsumowanie C.21/22 zawierało dodatkowo sprzedaż nie podlegającą VAT 27.Zmiana algorytmu pokazywania daty zawarcia umowy w wydruku graficznym umowy o pracę -- 930.03 ------------------------------------------------ 02.03.2013 ---- 26.Blokada możliwości zmiany statusu <> dla dokumentów źródłowych już wystornowanych, oraz ich pochodnych. Możliwość wprowadzania dokumentów Virtualnych przez cały rok. 27.Wydruki VAT-7 Graficzne. W wydruku kompletu dokumentów drukowały się niewłaściwe załączniki:zamiast ZZ -> ZD, a w 7D zamiast ZD -> ZP 28.PID-5, dodano dla grudnia - wyliczenie "rozliczenia rocznego", dla przypadku zatwierdzenia grudnia jako zaliczki bez różnic remanentowych. 29.VAT-informacja przy rozliczaniu o (nie)możliwości zastosowania 100% odliczeń VAT wg Art.90 pkt 10. 1) - ograniczenie do 500 zł 30.Zestawienie "złych długów": dodano możliwość zapisania listy w formacie Arkusza kalkulacyjnego XML 2003(*.xml) formatu Exel, MsOffice czy OpenOffice oraz pliku tekstowego - pola rozdzielone znakiem (*.txt) lub <;>(*.csv) 31.Aktualizacja bazy US (telefony, konta, adresy) -- 930.03a -------------------------------------------------- 05.03.2013 ---- 32.Zmodyfikowano wydruk Dekretu Księgowego. -- 930.03b -------------------------------------------------- 07.03.2013 ---- 33.Zestawienia dokumentów niezapłaconych - od teraz bez -skreślonych- 34.Do zestawień wg Złych Długów dodano zestawianie wg numeru NIP 35.Poprawka exportu do XML (up.30) -- 930.03c -------------------------------------------------- 14.03.2013 ---- 36.Przy edycji dokumentu i wyborze grupy "POP" data VAT-7 była i jest domyślnie zerowana, ale (dodano) że jeżeli wprowadzono datę zapłaty to VAT-7 ustawiany jest na tą datę. 37.Wystawiane Faktur za usługi biura - dodano obsługę dla ~metody kasowej~ 38.Nie działało rozliczanie częściowe dla wszystkich "Oczekujących" 39.Kartoteka wynagrodzeń. W myśl nowych zasad drukowany albo PESEL albo NIP 40.Dodano możliwość stornowania "złych długów" wg art.24d pod datą graniczną a nie domyślną na ostatni dzień okresu -- 930.03d -------------------------------------------------- 25.04.2013 ---- 41.Złe długi: 1.zablokowano możliwość wprowadzenia spłaty częściowej na kwotę = "0" (?!) co powodowało rozliczenie z kwotą "0" i uznanie dokumentu za zapłacony. 2.poprawiono reakcję programu, stornującego nierozliczony systemem złych długów dokument w bieżącym miesiącu, jeżeli w dokumencie wprowadzono datę zapłaty w miesiącu następnym po terminie zapadalności złego długu. Przypadek powstawał wyłącznie przy manipulacji okresami księgowymi, lub wprowadzeniem fałszywej, przyszłej daty zapłaty. 42.Nowy wzór deklaracji VAT-12(2) Dz.U.2013/poz.356 Wzór deklaracji, stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r. 43.Nowe wzory deklaracji VAT-10(4) i VAT-11(3) Dz.U.2013/poz.367 Wzory obowiązują od 01.04.2013 i nie ma mowy o wykorzystaniu starych. 44.Dodano bezpiecznik przeliczania PIT-11 dla nierozważnie kasujących wynagrodzenia i cofających okres zatrudnienia. -- 930.04a ------------------------------------------------ 07.04.2013 -@-- 45.Nowe wzory deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(3), VAT-8(5), VAT-9M(3) opublikowane w Dz.U.2013/poz.394 z mocą od 01.04.2013, składane ze okres rozliczeniowy od kwietnia włącznie. (na dzień aktualizacji programu nie opublikowano jeszcze schematów XML) 46.Opłata za biuro. - Dodano indywidualny termin płatności w dniach jeżeli wpisany różny od zera ma przewagę nad terminem wyliczanym ilością dni ustawioną w danych biura. - Jeżeli oba mają wartość "0" termin płatności nie jest wypełniany 47.Automaty zakupu i sprzedaży - przywrócono wyświetlanie nr kolumny 48.Złe długi pkt zmiana 41.2 - zmieniono w przyrównaniu daty zapłaty z daty granicznej na datę końca okresu rozliczeniowego. 49.Zmiana sposobu uznawanie spisów z natury w kosztach wg miesięcy. Dodano przy miesiącach znacznik [x] zastosuj, zaznaczenie którego powoduje uwzględnienie spisu w operacjach zaznaczonych w nagłówku. Sposób naliczenia (jeżeli wybrano opcję uwzględniającą): - w obliczeniu dochodu wg wzoru księgi brana jest różnica spisów początkowego i miesiąca rozliczanego, a jeżeli w nim nie było spisu to pierwszego z poprzedzających. Jeżeli nie było poprzedzających - to logicznie - nie nastąpi rozliczenie. - zestawienie roczne - j/w - w pid-5 jeżeli zaznaczono rozliczanie ze spisem i w miesiącu rozliczania wystąpił zaznaczony spis, to w koszty uwzględniana jest różnica spisów z rozliczanego miesiąca i pierwszego go poprzedzającego (lub początkowego jeżeli nie było spisów w międzyczasie) - w sumach miesięcznych wg kolumn księgi - j/w Naliczanie marży - uwzględnia spisy z natury tylko wtedy, jeżeli występują w miesiącach skrajnych naliczania marży. Konwersja danych: Pierwsze uruchomienie programu samoczynnie zaznacza spis początkowy oraz odpowiednie pozycje miesięczne, jeżeli są różne od zera, dodatkowo zeruje powtarzające/dublowane wartości. -- 930.04b ------------------------------------------------ 11.04.2013 ---- 50.Aktualizacja schemy wzoru załącznika VAT-ZD(1) (kolejna cicha) czyli zmiana dolnej granicznej daty wystawienia faktury jaka może być odliczona za "złe długi" wg art 89a z 01.09.2011 na 01.01.2011 51.Opublikowano nowe schemy XSD z dnia 2013/04/09 dla eksportu deklaracji VAT-7, 7D, 7K, 8, 9M, 10, 11, 12 do systemu e-Deklaracje -- 930.04c ------------------------------------------------ 12.04.2013 ---- 52.Poprawka wydruku VAT-ZD(1). Dla deklaracji KWARTALNEJ drukował się miesiąc a nie numer kwartału. -- 930.04d ------------------------------------------------ 14.04.2013 ---- 53.Umożliwiono edycję dokumentów w zestawieniu ogólnym. 54."Zle długi" z wydruku listy i eksportu danych - usunięto dokumenty "Źródłowy do VAT" tzn. dekrety pochodzące z dokumentów rozbitych na okres dochodowy i okres VAT przyszłych okresów czy VAT oczekujący. W zestawianiu można wybrać czy uwzględniać takie dokumenty czy nie. W rozliczaniu - brane zawsze pod uwagę w myśl art. 24d. 55.Dokumenty "Oczekujące" tj. "metoda kasowa". Dodano wydruk i eksport listy niezapłaconych tak jak dla "złych długów" -- 930.04e ------------------------------------------------ 19.04.2013 ---- 56.Dodano obsługę spłat częściowych do należności z "minusem" np .dla korekt minusowych, zwrotów. 57.Poprawiono stornowanie wg Art.24d dla dokumentów VAT bez prawa do odliczenia VAT, z odliczanym VAT w proporcji,i z ograniczeniem kwotowym odliczenia VAT -- 930.06 ------------------------------------------------ 03.06.2013 ---- 58.Dostosowanie programu do zmian opublikowanych w DzU 2013 poz 551 tw. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : 1) modernizacja wydruków strona i re-storna - par 12 ust.3 pkt 1a) i 1b) 2) modernizacja wydruków Karty przychodów - par 5 ust.2 3) przy spłacie - obowiązkowo należy wypełnić pole "wg dokumentu" - par 12 ust.3 pkt 1b) podpunkt d) 59.Dodano bezpiecznik, dla tych co zmieni opis dokumentu grupy Storno [-v89a] zmieniając ustawioną w programie treść pola opis zawierającego numer odkumentu źródłowego na potrzeby załącznika VAT-Z/D. 60.księgowanie dokumentów za usługi biura : 1)poprawiono księgowanie Faktur za obsługę biura dla firm będących na ryczałcie, tj. usunięto część KPR, która generowała komunikat o potrzebie stornowania dokumentów nie zapłaconych. 2)dodano możliwość rezygnacji z wypełnienia (i księgowania) Terminu Zapłaty - opcja do ustawienia w danych biura : "Wystawca - biuro" 61.Wydruk graficzny PID-5: dodano do wydruku pola nazwy numer REGON -- 930.06 ------------------------------------------------ 07.06.2013 ---- 62.Dodano wdrukowywanie danych w deklaracje VAT-7(14) i VAT-7K(8) wg wzorca PDF pobrane ze stron mf.gov.pl drukowanego i wykładanego przez urzędy -- 930.06a ------------------------------------------------ 12.06.2013 ---- 63.pop.58 3) - zawężono tylko do spłaty dokumentów wystornowanych 64.Wydruk dokumentów niezapłaconych "Źródłowy do VAT" - jeżeli wybrano w zestawieniu drukowany jest w wartości brutto (netto+vat) a nie w wartości księgowanej do KPR (netto) -- 930.06b ------------------------------------------------ 19.06.2013 ---- 64.Zwiększono z 3 do 4 ilość miesięcy wstecz do szukania złych długów tylko dla podatku dochodowego. Przypadek: dok. 31.01, termin płatności > 60 dni i wówczas termin 24d przypada (31.01 + 90) = 01.05 a więc 4 mies. wstecz 65.Dodano Chorwację 'HR' do listy krajów UE 66.Lista pracowników - klawisz spacji - szybka edycja "infa" -- 930.06c ------------------------------------------------ 20.06.2013 -@-- 67.Poprawka rozliczania korekty VAT art 89b. W przypadku wprowadzenia dokumentu z wprowadzoną od razu datą zapłaty, przypadająco po terminie stornowania, automatycznie tworzony dokument re-stornujący w większości przypadków miał wartość "-0" czy "0" 68.Księgowanie dokumentów za usługi biura. Dodano możliwość nie wypełnienia pozycji Termin Zapłaty w księgowanych dokumentach w danych biura. -- 930.07a ------------------------------------------------ 07.07.2013 ---- 69.Zanieczyszczenia : ustawienie okresu rozliczeniowego na ROCZNY, stosownie do Dz.U. 2012.1342 art.9. Stosowne zmiany w wydrukach. 70.Dodano nowe wydruki (ARKuszy i Graficznie) deklaracji VAT-UE(3), VAT-UEA(3), VAT-UEB(3), VAT-UEC(2) i korektę VAT-UEK(3) - jakie obowiązują za rozliczenie dokumentów wprowadzonych od lipca 2013. Na razie brak oryginałów. Uwaga: nowe deklaracje i załączniki mają inne ilości pozycji, tak więc wdrukowywanie nowych danych w stare formularze - nie przejdzie ... 71.Dodano export XML w/w deklaracji do systemu e-Deklaracje 72.Do podliczania dodano możliwość uwzględnienia w rozliczeniu KPR i VAT pozycji nierozliczonych "złych długów" z podliczanego okresu. Koszty art.24d - do kolumny 13 księgi, art.89a do pozycji C.6 19/20 vat-7 (niezależnie od stawki) i art.89b do pozycji D.2. 41/42. 73.Poprawka wydruku dekretu księgowego dla zapisu ryczałtowego 74.Nowa stawka odsetek podatkowych 10% od 4.07.2013 -- 930.07b ------------------------------------------------ 19.07.2013 -@-- 75.Poprawka WAŻNE - odliczanie "dobrych" długów VAT - art.89a Jeżeli wybrano w programie opcję rozliczania wg art.89a "dobrych długów" i jeżeli w bieżącym miesiącu w dokumencie sprzedaży wprowadzono datę zapłaty już na miesiąc następny, z dniem zapłaty po dniu złożenia deklaracji VAT-7, program uznawał ten dokument jako dokument zapłacony PO terminie i dokonywał błędnie jego storna w miesiącu bieżącym i re-storna w miesiącu dnia zapłaty. -- 930.07c ------------------------------------------------ 22.07.2013 ---- 76.Poprawka - "złe długi" rozliczeń częściowych dla kwartalników Zmiana algorytmu określania zapłaty po terminie dla rozliczeń kwartalnych wg przyrównania daty zapłaty z ostatniego dnia miesiąca na ostatni dzień kwartału okresu rozliczeniowego. -- 930.08 ------------------------------------------------ 10.08.2013 -@-- 77.Zmiana sposoby rozliczania zapłat częściowych za "normalne" dokumenty księgowe w powiązaniu ze złymi długami: 1) dodano listę historii zapłat księgowych dostępną (Alt-W) z danych dokumentu księgowego 2) dodano możliwość edycji tej listy jeżeli dokument nie został jeszcze wystornowany operacją "złe długi" 3) stornowanie takiego dokumentu - przykład. 5 wpłat, 3 przed terminem wykreślenia, dwie po. Stornowaniu z datą zapadalności storna podlega wartość faktury minus trzy pierwsze wpłaty, jednocześnie następują re-strona dwóch pozostałych wpłat w datach ich płatności. Poprzednia wersja programu, działała poprawnie, jeżeli nie wprowadzano wpłat po terminie zapadalności. Jeżeli wprowadzono - ostatnia wpłata traktowana była jako bieżąca całkowita. 4) Dokumenty rozliczane wg art.24d Zmiana w konfiguracji : Stałe Podatkowe > "ustawienia "Złe długi" "Data wykreślenia wg art.24d" - zmieniono na "Data wykreślenia i rozliczania wg art.24d" [ ] na ostatni dzień okresu Opcja (domyślnie jest /i była/ zaznaczona [x]) [x] - rozliczane na koniec miesiąca: wpłata po dacie zapadalności ale przed końcem miesiąca traktowana jest jako spłacenie należności i nie powoduje operacji stornowania [ ] - rozliczane dokładnie na dzień "zapadalności", czyli dokument zapłacony po dacie zapadalności ale przed końcem miesiąca jest stornowany w dniu zapadalności a re-stornowany w dniu zapłaty (takie nieuzasadnione "widzimisię" niektórych urzędników) (kochających tworzenie dokumentów i niszczenie Lasów Polskich) Technicznie : Konwersja dokumentów spłaty częściowej nastąpi automatycznie w momencie tworzenia zestawienia "Rozliczanie niezapłaconych". Konwersja polega na zaznaczeniu ilości spłat na (1) i utworzeniu pozycji w liście spłat odpowiadającej bieżącej wysokości spłaty, dacie i dokumencie wg danych zawartych do dokumencie KPR (czyli suma do ostatniej raty). Na własne potrzeby listą można rozbudować "wstecz" o ile dokument nie uczestniczy już w procesie "złych długów" Plik danych: Do odpowiedniego pliku dokumentów księgowych np. 2013K880.5 tworzony jest plik 2013sp.5 zawierający spłaty częściowe dla dokumentów z tego okresu. Zaktualizowano wyjaśnienia i opisano sposób naprawy błędów w menu: System -> Menu Użytkownika -> Schemat pracy "złe długi" 78.Poprawka - Dokumenty oczekujące (POP). W wydruku listy niezapłaconych dokumenty zapłacone częściowo pokazywały kwotę pozostałą do zapłaty zmniejszoną dwukrotnie o część zapłaconą. 79.Poprawka - dokument re-storna art.89a nie generował numeru #rN# nn/2013 -- 930.08a ------------------------------------------------ 13.08.2013 ---- 80.Wprowadanie dokumentu. Dodano możliwość wprowadzenia pierwszej wpłaty częściowej/raty - klawiszem Alt-R z pól "Uregulowano": Dnia lub Dok. Podobnie jak było ale na nowych zasadach i tylko dla standardowych doumentów nie rozksięgowanych w innych okresach, czy dokuntów POP. -- 930.08b ------------------------------------------------ 14.08.2013 ---- 81.Dodano "bezpiecznik" przy stornowaniu dokumentów "złe długi", jakie należałoby wystornować w poprzednich okresach. Przypadek możliwy przy ręcznym wprowadzeniu terminu zapłaty i daty zapłaty w zamkniętych okresach -- 930.08c ------------------------------------------------ 20.08.2013 ---- 82.Poprawka. Nie można było zamknąć miesiąca jeżeli w konfiguracji dopisy- wania dokumentu ustawiono opcję : [x] wyłącz sprawdzanie poprawności -- 930.08d ------------------------------------------------ 22.08.2013 ---- 83.Dodano widoczność datyPOP dla dokumentów ~zakup od małego podatnika~ 84.Poprawiono zestawienia "Złe długi" dla programów systemu DOS, ponieważ po pytaniu "Czy uwzględnić dokumenty 'Źródłowy do VAT' ?" i wybraniu odpowiedzi "nie" pojawiały się losowo inne dokumenty POP lub skreślone. -- 930.08e ------------------------------------------------ 26.08.2013 ---- 85.Podliczane. Jeżeli wystąpiły dokumenty POP to w podliczaniu dodawały się do ekraniowej informacji o wysokości odliczenia "złych długów" -- 930.09 ------------------------------------------------- 17.09.2013 ---- 86.Wydruk graficzny rejestrów VAT wg standardu KPR. Zmieniono pozycje na wydruku dla dokumentów zaznaczonych (x) bez prawa do odliczenia VAT 87.Wydruk KPR. W przypadku braku dekretów KPR w miesiącu dodano możliwość wydrukowania strony z opisem operacji "- brak zdarzeń gospodarczych -" / ot takie widzimisie jednego z urzędów skarbowych / 88.Dodano wdrukowywanie w formularze VAT-UE(3)+załączniki/A(3)/B(3)/C(2), oraz korektę UEK(3) z drukarni Stralfors z Laskowic druk VI.2013 89.Poprawka - przy ponownym zamykaniu miesiąca, w przypadku jak odliczenia wg art.24d były większe od kosztów w miesiącu, losowo tworzył się ponownie druk przeksięgowania 13->8 wg art.24d z zerowymi kwotami. -- 930.09 ------------------------------------------------- 23.09.2013 ---- 90.Poprawka wydruku ARK - "Pełen formularz" VAT-EU(3). Powtarzało pozycję D.7..12. 91.Poprawka wdrukowania danych w VAT-7(14) i VAT-7K(8). f Pole 186 zawsze było zakreślanie "X"; -- 930.09a ------------------------------------------------ 25.09.2013 ---- 92.Nowe obowiązujące od 25.09 deklaracje PIT-2(4), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20) i PIT-12(6) ustawowo bez możliwości wykorzystania starych formularzy, opublikowane w Dz.U. 1054/2013 z 11.09.2013 Na dzień dzisiejszy nie ma oryginałów do wdrukowywania danych oraz system e-Deklaracje nie zdążyły z wydaniem schematów XSD dla plików XML 93.Poprawka eksportu XML dla VAT-8(5). Usunięto nadwymiarowe wypełnianie pustych pozycji kwota "0", co sygnalizowało błąd składni. --- 05.10.2013 ---- 94.PIT-11(20) wydruk graficzny - zamiast adresu podatnika drukował się adres płatnika --- 07.10.2013 ---- 95.Ciągle brak nowych e-Deklaracji (pkt.92). Dodano do programu możliwość exportu wg starych schematów. -- 930.10 ------------------------------------------------ 24.10.2013 ---- 96.Dodano eksport XML dla PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), Obowiązują od 24.10.2013 (choć to sprzeczne z Dz.U. 1054/2013) 97.Dodano edycję pól do wydruku graficznego "Zaświadczenie (o zarobkach)" -- 930.10a ------------------------------------------------ 28.10.2013 ---- 98.Poprawka wydruku graficznego niektórych list płac (brak Rz.F_KOSZTY) 99.Możliwość wpisania wcześniejeszej daty kwoty częściowej od ostatniego zapisu w ramach jednego miesiąca. -- 930.10a ------------------------------------------------ 12.11.2013 ---- 100.Poprawka wydruków graficznych ZUA, ZZA, ZWUA -- 930.11 ------------------------------------------------ 20.11.2013 ---- 101.Dodano graficzny wydruk skrócony dokumentu ZUS-PEL (Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS) dostępny z Danych Firmy-> Dane Płatnika ZUS oraz z danych Wspólnika z pozycji ZFA 102.Ulepszono wypełnianie graficznych formularzy rozliczeniowych ZUS (przygotowania pod nowe wzorce mające inne ilości pozycji na stronach) 103.Rejestr "Rozliczenie, płat-em nabywca (FW)": dodano znacznik określający nabycie jako środek trwały, wartość niematerialną (VAT-7 D2.wiersz 1) 104.Opłata za usługi biura. Dodano zabezpieczenie przed zaksięgowaniem dokumenów w zamkniętym okresie księgowym dla biura 105.Dodano informację przy przeglądaniu/wydruku rejestrów VAT w przypadku odczytania daty VAT-7 różnej od wybranego miesiąca -- 930.12 ------------------------------------------------ 02.12.2013 ---- 106.ZUS : - aktualizacja kodów ubezpieczeń i przerw wg Dz.U.2013.1101 - dodano wdrukowywanie XY w okreslone tą ustawa formularze rozliczeniowe - dodano wydruki graficzne formularzy ROZLICZENIOWYCH wg nowego wzoru określonego w http://www.zus.pl/bip/pliki/EWD_WE_WY_2_2_ZAŁACZNIK_5.pdf 107.Poprawka pozycji sumy na ekranie PIT-11(19) 108.Dodano nową wersję PIT-40(19) - wydruk graficzny, XY i tworzenie XML 109.Zestawienia -> Zle Długi : dodano zestawienie i wydruk listy dokumentów stora i re-storna wg art.24d stosownie do par. 26a pkt 2i3 oraz 4i5 rozporzadzenia o prowadzeniu p.k.p. i r. wg Dz.U 2013.551 110.Poprawka opisów w wydruku graficznym KART002.FR3 -- 930.12a ------------------------------------------------ 03.12.2013 ---- 110.Poprawka wydruków nowych deklaracji ZUS. Przy wyborze "Zawsze nowe" - drukowło dobrze, przy wyborze "Nowe RCA" - drukowało w blokach po 6 na 4 możliwe. 111.Tech: string[31]->[80] w adresie formularzy ZUS -- 930.12a ------------------------------------------------ 16.12.2013 ---- 112.XML dla PIT-4R(4) - nowsza schema wzor/2013/11/21/1378 -- 930.12a ------------------------------------------------ 19.12.2013 ---- 113.Poprawka wydruku graficznego DRA tabela IV. pozycje D.02, E.02, F.02 -- 930.12b ------------------------------------------------ 21.12.2013 ---- 114.Poprawka wydruków RZA4.XY, RCA4.FR4 115.Możliwość wprowadzenia "spłat" częściowych do zwrotów (spłata ujemna) -- 930.12c ------------------------------------------------ 23.12.2013 ---- 116.Poprawka-spłata dokumentu F7-powodowała krytyczne zatrzymanie programu. -- 930.12d ------------------------------------------------ 23.12.2013 ---- 117.Poprawka 116 była nie udana do końca. -- 930.12e ------------------------------------------------ 23.12.2013 ---- 118.Poprawka 116 cdn. -- 930.12e --------------------------------------------(4)- 02.01.2014 ---- 119.Poprawka wydruku ARK deklaracji VAT-UE(3) (XY i graficznie są poprawne) Dotyczy pozycji w bloku E.Świadczenie Usług. Pozycja od 7 do 12 drukowały kwoty z pozycji poprzedniej. tj 7->6, 8->7.. 120.Poprawka eksportu XML PIT-11(20) od umów zleceń wg praw autorskich (program nie wpisywał "0" do pozycji 53 i weryfikacja była negatywna) 27.12.2013 121.Dodano wdrukowanie w PIT-2(4) wg wzorca PDF 122.Dodano wdrukowanie w PIT-12(6) wg wzorca PDF 123.Dodano wdrukowanie w PIT-11(20) Stralfos XI.2013 124.Dodano wdrukowanie w PIT-8C(6) Stralfos XI.2013 125.Dodano wdrukowanie w PIT-4R(4) Stralfos XI.2013 126.Dodano wdrukowanie w PIT-8AR(3) Stralfos XI.2013 30.12.2013 127.Poprawka wydruku graficznego PIT-8AR(3) poz. 199 - zamiast kwoty wypełniało się "199]" 02.01.2014 128.Poprawka wydruków Graficznych ZUS: - RCA4 - pozycja IV_06 - RZA4 - blok III - ta sama osoba we wszystkich pozycjach -- 930.12f ------------------------------------------------ 07.01.2014 ---- 129.Wystawianie rachunków za usługi biura z datą przyszłego roku nie pozwalało zapisać (zaksięgować przez F5) w danych biura. 130.Podrasowanie exportu do programu płatnika 9.01.001A: ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA -- 930.12f ------------------------------------------------ 09.01.2014 ---- 131.PIT-11(20) Poprawka exportu XML - błąd budowy uniemożliwiający import pliku w przypadku wypełnienia pól 62. i 63. - pozostałe przychody -- 930.13a ------------------------------------------------ 22.01.2014 ---- 132.Zestawienia "Złe długi" - dodano zestawienie zakupionych w roku towarów, (wg kolumny kpr=10) jakie zostały wykreślone z kosztów i nie zapłacone do dnia 31.12 roku księgowego - celem "ułatwienia" szukania towarów w spisie z natury o jakie należy (/można?) zmniejszyć wartość spisu. -- 930.13b ------------------------------------------------ 22.01.2014 -@-- 133.Poprawka:dokument zaksięgowany jako "Rozliczenie płatnikiem nabywca" z zaznaczeniem '[x] nabycie zaliczane u podatnika do środków trwałych' w wydruku rejestru trafiał do Nabyć Towarów i Usług, zamiast to nabyć zamiast Środków Trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W deklaracji VAT-7 umiejscawiał się poprawnie. -- 930.14a ------------------------------------------------ 10.02.2014 ---- 134.Z algorytmu pojawiania się komunikatu 'Kwota graniczna odliczenia vat wg art 90 pkt 10 ust. 1)' wyłączono stawkę końcowa 100%. 135.Formularze wydruków - dodano możliwośc ustawienia {Ennnn} - dla stringów klasy EXEL-csv -- 930.14b ------------------------------------------------ 20.02.2014 ---- 136.(-) Faktury/Rachunki za usługi biura. Jeżeli zaznaczono, że podatnik jest małym podatnikiem rozliczającym się metoda kasową, i przy wystawieniu faktury nie wprowadzono daty zapłaty, dokument taki księgował się w danych biura jako "Oczekujący" 137.Do wyliczenia porporcji sprzedaży vat art.91 - opcjonalnie zapytniem w wyliczaniu czy uwzględnic rejestr "Sprzedaż-odwrotne obciążenie (C41)" --- koniec ---