Kpr_BC wersja rok 2016 -- 960.01 -------------------------------------------------- 11.01.2016 ------ Aktualizacje na 2016 I.KSIĘGA 1.Złe długi: Wykluczono ujmowanie w złych długach dokumentów kosztowych za lata księgowe od 2016 roku. Pozostaje natomiast rozliczanie wystornowanych dokumentów zaksięgowanych w latach ubiegłych. Dz.U. 1197/2015 2.Ponowne zamykanie miesiąca - program sprawdza występowanie wcześniejszych zapisów automatycznych dekretów: amortyzacji, vat nieodliczonego zakupu i vat nieodliczonego od środków trwałych, z podaniem zaksięgowanych wartości. II.DEKLARACJE 1.Zniesiono obowiązek sporządzania załącznika ORD-ZU przy składaniu korekt deklaracji, teraz można - ale nie trzeba. Stosowne zmiany przy edycji wszystkich deklaracji, wydruków i e-XML. (Dz.U.1649/2015) III.VAT 1.Nowsze deklaracje VAT VAT-7(16) Dz.U.2230/2015 (dodano "17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust.6") VAT-7K(10) jw VAT-7D(7) jw VAT-8(7) Dz.U.2230/2015 VAT-9M(5) jw VAT-10(5) Dz.U.2244/2015 VAT-11(5) jw VAT-12(3) Dz.U.2258/2015 IV.Zanieczyszczenia 1.Stawki opłat wg w Dz.U 1875/2015 V.Pracownicy 1.Nowe PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-40(22) 2.Nowe PIT-4R(6) i PIT-8AR(6) 3.Nowe wskaźniki : Minimalna - Dz.U. 1385/2015 4.Nowszy wydruk graficzny Umowy O pracę - wzór wg Dz.U. 2005/2015 5.Do kalkulatora chorobowego dodano poprzedzającą informację czy osoba jest 50+ (14 dni zwolnienia finansuje pracodawca) czy młodszą (33 dni zwolnienia finansuje pracodawca) oraz podawana jest łączna ilość dni chorobowego w roku do miesiąca poprzedzającego wg kodu świadczenia 331 6.Dodano wydruk Listy pracowników na cel zdeklarowania się pracownika jako rezydenta lub nierezydenta (dla PIT-11, PIT-40). 7.Dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych własnych wydruków z listy pracowników - opis w #bin960\kpr_dll.txt VI.ZUS 1.Importy do wersji Programu Płatnika 10. 2.Kilka nowych kodów na liście ubezpieczeń 3.Zmiany w deklaracji DRA - odblokowane ponownie pole blok.V pkt 04. "wypłacone świadczenia finansowane z budżetu / FUS" VII.Biuro 1.Nowe zmniejszenia (o 50%) za samo-korektę i zwiększenia karne (do 150%) odsetek za zaległości podatkowe wykazane w okresie kontroli, jak i pozostawienie zmniejszenia (75% za byłe zaległości). Dz.U. 1649/2015 art.1 pkt 48) {zmiany w Ordynacji podatkowej art.56a-d} 2.Baza urzędów skarbowych. Nowe numery kont bankowych w urzędach na KP, PCC, SD wg Obwieszczenia Ministra Finansów z 07.12.2015 opublikowanego w Dz.Urz.MF 86/2015 VIII.Program. Dodano nowe zaawansowane parametry uruchomienia programu: 1. /kprspis:{plik.rek} - przywołanie do obsługi programu innego pliku z listą dostępnych firm np. /kprspis:ANNA.REK, w którym administrator może dodać poleceniem CtrlD te firmy, jakie uzna za stosowne. 2. /biuro:{plik.rek} - przywołanie do wystawiania faktur przez biuro innego pliku z danymi biura (inna nazwa, numery, ścieżki księgowania) np. /biuro:BIURO2.REK -- 960.01a ------------------------------------------------- 17.01.2016 ------ 1. Wyłączono pokazywanie się ekranu rozliczania złych długów VAT w miesiącach nie będących końcami kwartału dla firma rozliczających wg VAT-7K i VAT-7D. 2. Poprawiono księgowanie dokumentów za usługi biura dla podatników będących małymi podatnikami, gdy data zapłaty za fakturę jest w innym miesiącu niż data wystawienia (podział dokumentu na dwa KPR - pod datą wystawienia, i część VAT pod datą zapłaty) -- 960.01b ------------------------------------------------- 19.01.2016 ------ 3. Uzupełniono wdrukowanie (XY) w deklaracje: PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23) wg formularzy z urzędów skarbowych wydrukowanych w drukarni Samin/Druk sp.zoo XII.2015 4. Uzupełniono eksport do plików XML, oraz wdrukowanie (XY) we wzorcowe formularze PDF ze strony MF. http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze dla VAT-7(16), -7K(10), -7D(7), -8(7), -9M(5), -10(5), -11(5) i -12(3) ( XML do zastosowania po dwóch tygodniach od dnia opublikowania 18.01.2016 ) -- 960.01c ------------------------------------------------- 20.01.2016 ------ 5. Uzupełniono ostatnią stałą podatkową-minimalna podstawa na ZUS właściciela -- 960.01d ------------------------------------------------- 21.01.2016 ------ 6. Poprawa eksportu PIT-11(23) i PIT-8C(6) do XML. Jeżeli wcześniej był drukowany załącznik korekty ORD-ZU, to dołączał się on także jako pusty do eksportowanych dokumentów u pozostałych osób. -- 960.01e ------------------------------------------------- 22.01.2016 ------ 7. Plik danych wystawionych odsetek nie był kompatybilny z poprzednią wersją. -- 960.01f ------------------------------------------------- 27.01.2016 ------ 8. Zmiana algorytmu zapisywania informacji o zaksięgowaniu Umowy Zlecenia. Zdarzało się, że po zaksięgowaniu nie ustawiał się znacznik zaksięgowania. 9. Funkcje globalne z "Wyboru księgi firmy" - dodano ustawienie za jakie lata rozliczane będą złe długi i dokonywane spłaty zobowiązań. 10.Dodano informację IFT-1R(13) z ryczałtowych umów zlecenia. -- 960.02 ------------------------------------------------- 02.02.2016 ------ 11.Umknęła tabela opłat za zanieczyszczenia, odnaleziono. 12.Operator "Terminal" - zmniejszenie poziomu dostępu do * = 0 13.Zmiana algorytmów blokady dostępu do opłat za usługi biura, by można było z kliku stanowisk zajrzeć jednocześnie. -- 960.02a ------------------------------------------------- 04.02.2016 ------ 14.Operator "Terminal" - zmniejszenie poziomu dostępu do * = 0 15.Dodano wdrukowanie w PIT-40(22) drukarni Samin/Druk XII.2015 16.Umowy zlecenia - kwotę pobranego podatku nie zaokrągla się dla przychodów zryczałtowanych typu '7' i '8' - ogólnie kwoty odsetek, oraz dla zadekretowania przychodu dla IFT-1R D.3. 17.IFT-1R(13) - poprawiono wypełnianie danych pobranego podatku: pobieramy zaokrąglony. - poprawiono wydruk ITF-1R(13) - nie drukowały się dane w polu B 9. -- 960.02b ------------------------------------------------- 16.02.2016 ------ 18.Nowy rejestr grupy deklaracji VAT-7 - Nabycia (NA7). Stosownie do kilku ostatnich interpretacji MF odnośnie wypełniania pól D.42 i D.44 deklaracji VAT-7(16) oraz odpowiednio i 7K(10) 7D(7). Nowy rejestr wybierany jest zamiast starego jeżeli zaznaczona jest w ustawieniach "Stałych podatkowych", grupy "Stałe VAT", pozycja "VAT-7(16),7K(10)/7D(7) poz.D.42 i 44 [x] ujmuj w takiej kwocie, w jakiej przysługuje odliczenie", jaka w rok 2016 przez program jest ustawiana domyślnie. Wybór rejestru nie zmienia systemu obliczeń i wypełnienia VAT-7. -- 960.04 ------------------------------------------------- 04.04.2016 ------ 19.Poprawka wydruku graficznego rejestru "VAT-nieodliczony" 20.Lista umów zleceń - zmiana algorytmu sortowania 21.Do algorytmu identyfikowania Umowy Zlecenie jak załącznik RCA do DRA dodano również FP<>0 lub FGŚP<>0 (nie tylko ustawiony sposób finansowania) 22.Z algorytmu sprawdzania powtórzeń dokumentów księgowych wyłączono dokumenty z wpisaną w pole numer wartością '-', (dokładnie to sprawdzane są tylko dokumenty u których występuje co najmniej jeden ze znaków:0-9,A-Z,# i / 23.ZUS: Zmiana plików eksportu do Programu Płatnika 10.0.0.001 (88) od 02.04 na wersję XML (KEDU 4_3), zmiana nagłówka wszystkich plików i zmiany w DRA. -- 960.04a ------------------------------------------------- 18.04.2016 ------ 24.Dz.U. 2016/467 z 07.04.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: - dodano kolumnę 16 w tym - 'opis' - współdzielony z pozycji 'opis zdarzenia' znakiem '|', np. "wykonanie soczewki|projekt solar" - 'wartość' - kwota wg opisu z objaśnień "jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania." Cała ta operacja jest dla mnie kompletną bzdurą, gdyż nie uwzględnia w żadnym wypadku limitu rozliczenia rocznego. Dodatkowo, w związku z tym, iż jest to kolumna czysto "statystyczna" nie jest uwzględniania w wyliczeniu dochodu z KPR jak i nie może uczestniczyć w sumowaniu wartości brutto dokumentu jako "część" w kwocie. Tak więc księgując taki koszt, należy najpierw wprowadzić go do "normalnej kolumny kosztowej" np. kol 12 wynagrodzenia i potem ponownie (ciekawe z jakim opisem?) w kolumnie 16. - zmian wydruku księgi - dodano dwie kolumny 16-opis i 16-kwota (wg wzoru tej samej szerokości), zmniejszając niestety szerokości pozostałych kolumn Ustawodawca łaskawie dał możliwość wydruku w 2016 wg starego wzoru księgi dla tych podatników, którzy rozpoczęli księgowania przed dniem 09.04.2016, który to wybór jest do ustawienia w konfiguracji ustawienia księgi. [Wybór ustawiony domyślnie jest 'starą wersję' dla firm już prowadzonych i 'nową' dla firm zakładanych] - zmiany wydruku sum miesięcznych i zestawienia rocznego 25.Umowy Zlecenia: umowa aktywizacyjna-ustawiane domyślne dla ZUS f(KodUb): 0430 - EM(ub/pł); RE(ub/pł); CH(ub); WY(pł); NFZ(ub); FP[ ]; FGSP[ ] 0431 - EM(budż.); RE(budż.); CH(ub); WY(bu); NFZ(bu); FP[ ]; FGSP[ ] -- 960.05 ------------------------------------------------- 08.05.2016 ------ Poprawka wersji .05 z 08.05.2016 (nie działało DRA z właściciela) 26.Umowy zlecenia: dodano pozycje '[x] płatne przelewem' oraz 'dnia' celem ułatwienia dokumentacji zapłaty i sporządzania zbiorczego eliksiru. Dodano pozycję 'potrącenie', o kwotę którego zmniejszane jest 'Do wypłaty' np. przy potrąceniach komorniczych, czy wydaniu zaliczek. Stosownie do tego - zmiany w standardowym wydruku rachunku za wykonanie. 27.Funkcje specjalne z listy pracowników (uruchomienie F9) dodano 'Eliksir bankowy za umowy zlecenia' 28.Dodano eksport listy wypłat 'bezosobówki' do pliku XML Sponsor zmian - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z PUCKa -- 960.05a ------------------------------------------------ 18.05.2016 ------ 29.Poprawka wersji 960.05 - nie działało tworzenie DRA z właściciela -- 960.06 ------------------------------------------------ 14.06.2016 ------ 30.Dodano TESTOWO procedury generujące Jednorodne Pliki Kontrolne JPK dla VAT, PKPiR, EWP wg struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a ő 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 61) jakie będę obowiązywały średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa w przyszłych latach a może i wcześniej. 31.Poprawka inicjacji rozliczenia dekretu Vat-Marża dla stawki 8% - wyliczony VAT podstawiało do pozycji 23% zamiast 8%. Dodano również wybór rodzaju marży, jaki jest zaznaczany w VAT-7. 32.Dla podatnika VAT biernego (VAT-8) wydruk rejestrów poprzedzony zapytaniem czy drukować rejestry czy ewidencję sprzedaży podatnika zwolnionego z VAT. 33.Poprawka wydruku księgi nowego wzoru dla wydruku tekstowego na A3 dla pola OPIS -- 960.07 ------------------------------------------------ 06.07.2016 ------ 34.Poprawka do VAT-7. Transakcje WNT i obciążenie odwrotne. Dotyczyło dokumentów ze stawą 0% i ZW. Jeżeli w konfiguracji stałych podatkowych pozycji VAT ustawiono by do VAT-7 do działu D wchodziły kwoty w takiej wysokości w jakiej proporcji przysługuje odliczenie, to kwoty netto 0% i ZW nie pojawiały się w dziale C. Nie miało to wpływu na wysokość wyliczonej kwoty należnej podatku. -- 960.07a ------------------------------------------------ 12.07.2016 ------ 35.Poprawka wyliczania podatku od wypłat na PIT-8A od przychodów "pieniężnych" pozycji [7] i [8]. Niezaokrąglony podatek był wyliczany od zaokrąglonej do złotówki podstawy, a nie powinien. -- 960.09a ------------------------------------------------ 06.09.2016 ------ 36.Wydruki formularzy Umów Zleceń, Rachunków, dla umów nie podlegających ubezpieczeniu ZUS, nie zawierają opisu "potrącenia na ZUS" 37.Dodano obsługę i wydruki ARK i graficzne, oraz eksport do XML deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8) opublikowanych w Dz.U. 1136/2016, tj. dodano pozycje: C.19 i D.4 50. dlatego potrzebna jest konwersja danych z pliku 2016v7.13 do 2016v7.13 jako dokonuje się automatycznie. Stosownie do tego zmieniono również od okresu 08.2016 rejestr [VD5] "EWIDENCJA KOREKT PODATKU NALICZONEGO" dodając kolumnę D.3 50 (wg VAT-7), oraz wydruki rejestrów kosztów nie będą zawierać pozycji re-storma (89b4) -- 960.09b ------------------------------------------------ 07.09.2016 ------ 38.Poprawka kompilacji 960.09a - skompilował się stary wzór księgi. -- 960.09c ------------------------------------------------ 07.09.2016 ------ 39.Poprawka: nie przenosiło wszystkich danych z podliczeń do nowej deklaracji VAT-7 co objawiało się m.i. brakiem VAT-nieodliczonego. 40.Nie dodano do instalatora XML do nowych deklaracji VAT-7 -- 960.09c ------------------------------------------------ 03.10.2016 ------ 41.Modernizacja wydruków umów zleceń/o dzieło: zawarcia umowy - opis odliczeń ZUS, listy umów - dodano pozycję "potrącenia" 42.JPK-VAT, dodano "programowe" wypełnienie pola dla pozycji korekt rozliczenia vat. -- 960.10a ------------------------------------------------ 25.10.2016 ------ 43.Poprawka eksportu XML dla deklaracji VAT-7D(8), oraz poprawka wyświetlania na ekranie numeru deklaracji. -- 960.10b ------------------------------------------------ 26.10.2016 ------ 44.Dodano bezpiecznik do (nie)rozliczania dokumentów POP, nie mających ustawionej daty OstTerPOP. 45.Umowy zlecenia/o dzieło: przy wyświetleniu listy umów przypadających na pracownika monitowane jest przekroczenie kwoty kosztów uzyskania dla umów z 50% kosztami uzyskania tj.połowy pierwszego progu podatkowego. Wywołanie na żądanie - klawiszem Alt-U. Przy tworzeniu takich nowych umów przy automatycznym wyliczeniu kosztów monitowane jest to również, jako suma pozycji z umów do daty rozliczenia. -- 960.11 ------------------------------------------------ 25.11.2016 ------ 46.Naprawienie błędu odblokowania deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc roku lub ostatni kwartał roku - doprowadzające do wyłączenia programu przy próbie uruchomienia deklaracji VAT-7 po tej operacji. -- 960.11a ------------------------------------------------ 26.11.2016 ------ 47.Z PIT-8AR nie można było wygenerować XMLa (błąd od wersji 960.05 #28.) -- 960.12 ------------------------------------------------- 09.12.2016 ------ 48.Dodano (zaległe) deklaracje VAT-8(8) i VAT-9M(6), wydruk i XML -- 960.13 ------------------------------------------------- 18.01.2017 ------ 49.PIT-4R(6) XML - blok C.1 "Liczba podatników" - w przypadku braku pdatników wpisywało się zero, co nie było błędem ale nie ładnie wyglądało a teraz pole zostaje puste. -- 25.01.2017 ------ 50.Poprawka XML dla VAT-7D(8) -- 960.14 ------------------------------------------------- 10.02.2017 ------ 51.PIT-4R i PIT-8AR zaznaczone jako korekta, zawsze załączały ORD-ZU(1), teraz tylko jak będzie w nich treść (wpisana od pierwszej linii) -- 960.19a ------------------------------------------------- 27.05.2019 ----- 52.JPK_PKPIR. Blok , pozycja "Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów" nie ujmowała (mimo zaznaczenia w menu Firma - spisy z natury) różnicy remanentowej. --- koniec -------------------------------------------------------------------